Mudanças entre as edições de "0 - Visão Geral"
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= Venda à Ordem = | |||
== Esquema da Integração == | == Esquema da Integração == | ||
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*Emite uma NF-e (Simbólica) para a Integração. (Gera Financeiro - Não Movimenta Estoque); | *Emite uma NF-e (Simbólica) para a Integração. (Gera Financeiro - Não Movimenta Estoque); | ||
*Emite uma NF-e (Remessa) para o consumidor Final. (Não Gera Financeiro - Movimenta Estoque); | *Emite uma NF-e (Remessa) para o consumidor Final. (Não Gera Financeiro - Movimenta Estoque); | ||
== O que é Venda à Ordem? == | == O que é Venda à Ordem? == | ||
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== O que é a Integração <-> Tek-System? == | == O que é a Integração <-> Tek-System? == | ||
A integração com a Tek-System consiste na automatização dos processos de venda e compartilhamento das informações | [[Arquivo:FluxoTekIntegracoes.jpg]] | ||
A integração com a Tek-System consiste na automatização dos processos de venda e compartilhamento das informações. | |||
A integração está baseada no recebimento e compartilhamento das informações através dos processos abaixo: | A integração está baseada no recebimento e compartilhamento das informações através dos processos abaixo: | ||
INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques | |||
INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens | |||
INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.) | |||
INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento | |||
INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado | |||
INTEGRAÇÕES: Emitir NFe | |||
INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe | |||
INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta | |||
== Processos da Integração no ERP == | == Processos da Integração no ERP == | ||
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A primeira ação a ser feita é verificar se a empresa tem pedidos da Integração para importar para o sistema. É aconselhável que essa rotina seja feita algumas vezes ao dia. A rotina de importação de documentos é possível ser adicionada no Agendador de Tarefas do Windows para ser feita automática. | A primeira ação a ser feita é verificar se a empresa tem pedidos da Integração para importar para o sistema. É aconselhável que essa rotina seja feita algumas vezes ao dia. A rotina de importação de documentos é possível ser adicionada no Agendador de Tarefas do Windows para ser feita automática. | ||
Processamento Específico: | Processamento Específico: <i>INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)</i> | ||
Pedido irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo. | Pedido irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo. | ||
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=== Solicitar Faturamento === | === Solicitar Faturamento === | ||
Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa deve fechar a carga e executar o processamento | Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa deve fechar a carga e executar o processamento <i>INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento</i>. Essa rotina autoriza à Integração a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final. Somente serão autorizados documentos em carga fechada. | ||
Pedido irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO após execução desse processo. | Pedido irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO após execução desse processo. | ||
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=== Verificar Se Faturamento Liberado === | === Verificar Se Faturamento Liberado === | ||
Após haver solicitado que a Integração fature, é necessário aguardar. Normalmente leva poucos minutos até a Integração faturar. Essa nota será importada para o sistema ERP através do processamento | Após haver solicitado que a Integração fature, é necessário aguardar. Normalmente leva poucos minutos até a Integração faturar. Essa nota será importada para o sistema ERP através do processamento <i>INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado</i>. | ||
Pedido irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE após execução desse processo. | Pedido irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE após execução desse processo. | ||
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<b>100% Manual</b>: Através da tela de emissão de NF-e, informar a carga, gerar as notas e transmitir. | <b>100% Manual</b>: Através da tela de emissão de NF-e, informar a carga, gerar as notas e transmitir. | ||
<b>Processamento Específico | <b>Processamento Específico INTEGRAÇÕES: Emitir NFe</b>: A execução deste processamento irá gerar, transmitir e compartilhar as notas automaticamente. | ||
<b>Agendamento de Faturamento</b>: Através de agendamento no servidor para faturar os pedidos da Integração automaticamente. Se a empresa utiliza agendamento, então não deve usar as duas primeiras opções para faturamento. | <b>Agendamento de Faturamento</b>: Através de agendamento no servidor para faturar os pedidos da Integração automaticamente. Se a empresa utiliza agendamento, então não deve usar as duas primeiras opções para faturamento. | ||
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=== Compartilhar NF-e === | === Compartilhar NF-e === | ||
Após emitir as NF-e, deve ser executada a rotina de compartilhamento das notas fiscais | Após emitir as NF-e, deve ser executada a rotina de compartilhamento das notas fiscais <i>INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe</i> para que a Integração receba as notas fiscais da indústria. | ||
Pedido irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO após execução desse processo | Pedido irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO após execução desse processo | ||
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<b>Emissão da Etiqueta</b> | <b>Emissão da Etiqueta</b> | ||
As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da Integração, mas para que nosso cliente possa emitir, é necessário que antes ele envie as informações dos volumes para sair na etiqueta. O envio dessas informações é através da rotina | As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da Integração, mas para que nosso cliente possa emitir, é necessário que antes ele envie as informações dos volumes para sair na etiqueta. O envio dessas informações é através da rotina <i>INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta</i>. | ||
É o último processo a ser executado. | É o último processo a ser executado. | ||
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O envio do estoque do ERP para a Integração é ser feito uma vez por dia não sendo recomendável fazer mais que isso. Pois é um dos processos mais demorados e dependendo da estrutura da empresa poderá deixar o servidor lento. | O envio do estoque do ERP para a Integração é ser feito uma vez por dia não sendo recomendável fazer mais que isso. Pois é um dos processos mais demorados e dependendo da estrutura da empresa poderá deixar o servidor lento. | ||
= Fulfillment = | |||
== Esquema da Integração == | |||
Todas as Notas Fiscais são emitidas pelo Operador Logístico (Vendedor/Marketplace) | |||
1 - Emissão de Nota Fiscal de Remessa para Deposito em Operador Logístico: A empresa responsável busca — ou recebe — o estoque, leva-o até seus Centros de Distribuição, faz a inspeção e contagem das mercadorias e o armazena de forma organizada para que seja facilmente encontrado na etapa de picking; | |||
2 - Vendedor realiza a venda ao consumidor final | |||
3 - Emissão de Nota Fiscal de Retorno Simbólico de Deposito em Operador Logístico: Nota fiscal de entrada simbólica retornando o estoque para a empresa | |||
4 - Emissão de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor | |||
== O que é Fulfillment == | |||
Fulfillment é uma solução logística com a qual uma empresa transfere o seu estoque, parcial ou integralmente, a um Centro de Distribuição (CD) de outra empresa. | |||
Essa empresa que detém o estoque fica responsável pela armazenagem, separação, embalagem, faturamento, despacho, coleta de devoluções e até pelo pós-venda. Para isso, geralmente, é cobrado um percentual dos custos da operação. | |||
Nessa operação, o marketplace então recebe o pedido, e com os produtos já em sua posse, emite as notas fiscais relacionadas ao processo, sendo necessário que estas notas fiscais sejam posteriormente importadas para o ERP para registrar a venda e saída efetiva da mercadoria para o consumidor final. | |||
[[Arquivo:Exemplo-fulfillment.jpg]] | |||
== Integração Fulfillment <-> Tek-System == | |||
Na integração Fulfiilment, o processo de importação das Notas Fiscais e Pedidos envolvidos na operação poderão ser automatizados. | |||
A integração está baseada nos processamentos abaixo: | |||
INTEGRAÇÕES: Importar Xml de Notas Fiscais - Veja mais em [[11 - Importar Xml de Notas Fiscais]] | |||
INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.) | |||
INTEGRAÇÕES: Vincular Pedidos Fulfillment em NF | |||
INTEGRAÇÕES: Desvincular Pedidos Fulfillment de NF | |||
== Processos da Integração Fulfillment no ERP == | |||
Abaixo segue um resumo dos processos diários realizados pela empresa na utilização da integração | |||
=== Importação de Notas Fiscais === | |||
A primeira ação a ser feita é importar as notas fiscais emitidas pelo Operador Logístico. Este processo será o responsável por efetuar as movimentações de estoque e registro financeiro das operações. | |||
Processamento Específico: <i>INTEGRAÇÕES: Importar Xml de Notas Fiscais</i> | |||
=== Importação de Documentos === | |||
Opcionalmente os pedidos de venda Fulfillment podem ser importados. Os pedidos importados serão registrados como Operação Fulfillment e não poderão ser editados ou adicionados em cargas comuns no sistema. | |||
Apenas pedidos já faturados pelo Marketplace serão importados. | |||
Processamento Específico: <i>INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)</i> | |||
=== Vinculo de Pedidos Fulfillment X NF Emitidas === | |||
Ao importar os pedidos já será realizada a tentativa de criar o registro de entrega correspondente e vínculo com a Nota Fiscal de Venda importada. | |||
Caso a Nota Fiscal não seja localizada no momento da importação do pedido, após realização da importação poderá ser acionado o processamento específico nota tentativa de processamento de entrega. | |||
Processamento Específico: <i>INTEGRAÇÕES: Vincular Pedidos Fulfillment em NF</i> | |||
Caso seja necessário desfazer o vínculo entre Pedido e Nota Fiscal, é possível utilizar o processamento <i>INTEGRAÇÕES: Desvincular Pedidos Fulfillment de NF</i> | |||
=== Funcionalidade TekProt === | |||
Para liberar acesso a Importação de Pedidos Fulfillment, e vinculo com as Notas Fiscais importadas é necessário possuir a Funcionalidade liberada no TekProt do Cliente: INTEGRACAO_FULFILLMENT_PRECODE_PEDIDOS |
Edição atual tal como às 18h50min de 2 de abril de 2024
Venda à Ordem
Esquema da Integração
Integradora:
- Emite uma NF-e (Venda) para o consumidor Final. Fornecedor do produto;
- Emite uma NF-e (Simbólica) para a Integração. (Gera Financeiro - Não Movimenta Estoque);
- Emite uma NF-e (Remessa) para o consumidor Final. (Não Gera Financeiro - Movimenta Estoque);
O que é Venda à Ordem?
Venda à ordem é uma operação triangular, configura-se como aquela em que determinada mercadoria é adquirida sob a condição de a sua entrega ser efetivada pelo próprio fornecedor em estabelecimento de terceiro, por conta e ordem do adquirente originário. A venda à ordem é uma modalidade de operação triangular, pois envolve 3 estabelecimentos em uma mesma operação. Assim, nesse tipo de venda, serão utilizadas as seguintes denominações para se abordar o tratamento fiscal adotado:
A. fornecedor - estabelecimento que vende a mercadoria;
B. adquirente original (Integradora)- estabelecimento que adquire a mercadoria e já a revende, sem que essa transite por seu estabelecimento, ou seja, solicita que a mercadoria adquirida seja entregue diretamente a seu cliente;
C. destinatário - estabelecimento que adquiriu a mercadoria do adquirente original.
NF-e Venda 1: Nota de Venda emitida pela Integração para o consumidor final.
Inf. p/ Fornecedor 2: Integração compartilha com o fornecedor a NF-e emitida.
NF-e Remessa 3: Nota de Remessa por Conta e Ordem emitida pelo Fornecedor para o consumidor final. Acompanha o transporte.
NF-e Simbólica 4: Nota Simbólica emitida pelo fornecedor para a Integração. Responsável por gerar o financeiro do pedido para a Integração pagar o Fornecedor.
O que é a Integração <-> Tek-System?
A integração com a Tek-System consiste na automatização dos processos de venda e compartilhamento das informações.
A integração está baseada no recebimento e compartilhamento das informações através dos processos abaixo:
INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques
INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens
INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)
INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento
INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado
INTEGRAÇÕES: Emitir NFe
INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe
INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta
Processos da Integração no ERP
Abaixo segue um resumo dos processos diários realizados pela empresa na utilização da integração
Importação de Documentos
A primeira ação a ser feita é verificar se a empresa tem pedidos da Integração para importar para o sistema. É aconselhável que essa rotina seja feita algumas vezes ao dia. A rotina de importação de documentos é possível ser adicionada no Agendador de Tarefas do Windows para ser feita automática.
Processamento Específico: INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)
Pedido irá receber o status de DOCUMENTO IMPORTADO ou ACEITE NO E-COMMERCE ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.
Preparação e Produção do Pedido
Após o pedido ter sido importado para o sistema a empresa deve seguir o fluxo normal de trabalho adotado. Exemplo: Conferência do pedido, liberação do pedido, encaminhar para a produção e colocar o pedido em carga (Manter a carga aberta se o pedido não está pronto para faturamento ainda).
Se for uma assistência técnica de peça ou matéria prima então deve ser realizada a embalagem dos itens, caso contrário não será possível gerar as etiquetas de remessa para esses itens.
Pode ser embalado os itens individualmente ou pode-se agrupar itens diferentes para embalar.
Pedido irá receber o status de DOCUMENTO LIBERADO ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.
Solicitar Faturamento
Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa deve fechar a carga e executar o processamento INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento. Essa rotina autoriza à Integração a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final. Somente serão autorizados documentos em carga fechada.
Pedido irá receber o status de FATURAMENTO SOLICITADO A ÓRGÃO após execução desse processo.
Verificar Se Faturamento Liberado
Após haver solicitado que a Integração fature, é necessário aguardar. Normalmente leva poucos minutos até a Integração faturar. Essa nota será importada para o sistema ERP através do processamento INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado.
Pedido irá receber o status de FATURAMENTO PENDENTE após execução desse processo.
Emitir NF-e
Uma vez que a nota emitida pela Integração já foi importada para o sistema ERP, agora já é possível a empresa emitir as NF-e’s de Remessa por Conta e Ordem e Remessa Simbólica. A emissão pode ser feita das seguintes formas:
100% Manual: Através da tela de emissão de NF-e, informar a carga, gerar as notas e transmitir.
Processamento Específico INTEGRAÇÕES: Emitir NFe: A execução deste processamento irá gerar, transmitir e compartilhar as notas automaticamente.
Agendamento de Faturamento: Através de agendamento no servidor para faturar os pedidos da Integração automaticamente. Se a empresa utiliza agendamento, então não deve usar as duas primeiras opções para faturamento.
Deve escolher trabalhar somente com uma das formas para não gerar problemas de faturamento.
Pedido irá receber o status de DOCUMENTO FATURADO após execução desse processo
Compartilhar NF-e
Após emitir as NF-e, deve ser executada a rotina de compartilhamento das notas fiscais INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe para que a Integração receba as notas fiscais da indústria.
Pedido irá receber o status de NF-E COMPARTILHADO COM ÓRGÃO após execução desse processo
Emissão da Etiqueta
As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da Integração, mas para que nosso cliente possa emitir, é necessário que antes ele envie as informações dos volumes para sair na etiqueta. O envio dessas informações é através da rotina INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta.
É o último processo a ser executado.
Pedido irá receber o status de ETIQUETA SINCRONIZADA ou algum status com nome semelhante após execução desse processo.
Sincronização de Estoque
O envio do estoque do ERP para a Integração é ser feito uma vez por dia não sendo recomendável fazer mais que isso. Pois é um dos processos mais demorados e dependendo da estrutura da empresa poderá deixar o servidor lento.
Fulfillment
Esquema da Integração
Todas as Notas Fiscais são emitidas pelo Operador Logístico (Vendedor/Marketplace) 1 - Emissão de Nota Fiscal de Remessa para Deposito em Operador Logístico: A empresa responsável busca — ou recebe — o estoque, leva-o até seus Centros de Distribuição, faz a inspeção e contagem das mercadorias e o armazena de forma organizada para que seja facilmente encontrado na etapa de picking; 2 - Vendedor realiza a venda ao consumidor final 3 - Emissão de Nota Fiscal de Retorno Simbólico de Deposito em Operador Logístico: Nota fiscal de entrada simbólica retornando o estoque para a empresa 4 - Emissão de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
O que é Fulfillment
Fulfillment é uma solução logística com a qual uma empresa transfere o seu estoque, parcial ou integralmente, a um Centro de Distribuição (CD) de outra empresa. Essa empresa que detém o estoque fica responsável pela armazenagem, separação, embalagem, faturamento, despacho, coleta de devoluções e até pelo pós-venda. Para isso, geralmente, é cobrado um percentual dos custos da operação.
Nessa operação, o marketplace então recebe o pedido, e com os produtos já em sua posse, emite as notas fiscais relacionadas ao processo, sendo necessário que estas notas fiscais sejam posteriormente importadas para o ERP para registrar a venda e saída efetiva da mercadoria para o consumidor final.
Integração Fulfillment <-> Tek-System
Na integração Fulfiilment, o processo de importação das Notas Fiscais e Pedidos envolvidos na operação poderão ser automatizados.
A integração está baseada nos processamentos abaixo:
INTEGRAÇÕES: Importar Xml de Notas Fiscais - Veja mais em 11 - Importar Xml de Notas Fiscais
INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)
INTEGRAÇÕES: Vincular Pedidos Fulfillment em NF
INTEGRAÇÕES: Desvincular Pedidos Fulfillment de NF
Processos da Integração Fulfillment no ERP
Abaixo segue um resumo dos processos diários realizados pela empresa na utilização da integração
Importação de Notas Fiscais
A primeira ação a ser feita é importar as notas fiscais emitidas pelo Operador Logístico. Este processo será o responsável por efetuar as movimentações de estoque e registro financeiro das operações. Processamento Específico: INTEGRAÇÕES: Importar Xml de Notas Fiscais
Importação de Documentos
Opcionalmente os pedidos de venda Fulfillment podem ser importados. Os pedidos importados serão registrados como Operação Fulfillment e não poderão ser editados ou adicionados em cargas comuns no sistema. Apenas pedidos já faturados pelo Marketplace serão importados.
Processamento Específico: INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)
Vinculo de Pedidos Fulfillment X NF Emitidas
Ao importar os pedidos já será realizada a tentativa de criar o registro de entrega correspondente e vínculo com a Nota Fiscal de Venda importada. Caso a Nota Fiscal não seja localizada no momento da importação do pedido, após realização da importação poderá ser acionado o processamento específico nota tentativa de processamento de entrega.
Processamento Específico: INTEGRAÇÕES: Vincular Pedidos Fulfillment em NF
Caso seja necessário desfazer o vínculo entre Pedido e Nota Fiscal, é possível utilizar o processamento INTEGRAÇÕES: Desvincular Pedidos Fulfillment de NF
Funcionalidade TekProt
Para liberar acesso a Importação de Pedidos Fulfillment, e vinculo com as Notas Fiscais importadas é necessário possuir a Funcionalidade liberada no TekProt do Cliente: INTEGRACAO_FULFILLMENT_PRECODE_PEDIDOS