1- Precode
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1 - Configuração da TekStore
Configurar na tekstore, INTEGRAÇÕES canal PRECODE_FINANCEIRO, os grupos de resultado, contas e financeiras para cada marketplace que serão utilizados.
{ "canal":"PRECODE_FINANCEIRO", "Integracao_CodOrgao": 0, "Integracao_Ambiente": 0, "Integracao_Token":"MDFHR0w4cno0SEtoRGx5OEc6", "Integracao_UsuariosNotificacoes":"A", "Integracao_EmailsNotificacoes":"nominatojunior@teksystem.com.br", "Integracao_DiferencaPermitida": 3, "Integracao_Financeiras":[ { "marketplace": "MercadoPago", "financeira": 161673, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 394 }, { "marketplace": "Kabum", "financeira": 245872, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 395 }, { "marketplace": "MagazineLuiza", "financeira": 138415, "conta": 2, "taxa_pedido": 3, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 396 }, { "marketplace": "Amazon", "financeira": 102203, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "Carrefour", "financeira": 102108, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "B2W", "financeira": 138220, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "Cnova", "financeira": 138623, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 } ] }
2- Liberar o processamento INTEGRAÇÕES: Liquidação de Duplicatas, no cadastro do usuário
OBS.: O arquivo de títulos da Precode será anexado ao borderô para possíveis conferências.
3- Execução
Há duas formar de utilizar o borderô:
A-Incluir o borderô informando já a financeira correspondente ao marketplace na data do ciclo disponível, e com o borderô em edição executar o processamento. B-Caso o borderô não esteja em edição, será realizada a consulta dos ciclos disponíveis e incluído um borderô para o ciclo selecionado.
4- Como se dará a identificação dos Títulos?
Após realização da busca dos títulos, será realizada a identificação das duplicatas na seguinte ordem de precedência: 1 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela, NF; 2 - Cliente, Pedido (OC), NF (Caso tenha havido parcelamento, porém o pedido/NF Gerou parcela única no ERP); 3 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela (Caso a NF na Precode não corresponda a do pedido, possivelmente por cancelamento).
Ao final do processamento, será apresentado e gravado no borderô um resumo dos processos interpretados, resumo dos dados da API, e um log de registros que não foram localizados, registros cancelados, ou não baixados por alguma divergência de valor (Vlr Pago na Precode maior que o Valor em Aberto no ERP por exemplo).
5- Possíveis divergências
Algumas condições que podem trazer divergência entre o Resumo da API e dados Localizados/Baixados Não identificação de algum título Diferença entre o parcelamento informado no arquivo e o gerado no ERP (geralmente acarreta em diferenças de arredondamentos) Título consta como pago no arquivo, porém há devolução dentro do ERP "Parcela extra", enviada geralmente em alguns casos por MagazineLuiza referente a alguma promoção/cupom Duplicata não encontrada devido a origem ser fulfillment, mas não foi acertada ainda o campo de financeira.