1- Precode
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Configuração da TekStore
Configurar na tekstore, INTEGRAÇÕES canal PRECODE_FINANCEIRO, os grupos de resultado, contas e financeiras para cada marketplace que serão utilizados.
{ "canal":"PRECODE_FINANCEIRO", "Integracao_CodOrgao": 0, "Integracao_Ambiente": 0, "Integracao_Token":"MDFHR0w4cno0SEtoRGx5OEc6", "Integracao_UsuariosNotificacoes":"A", "Integracao_EmailsNotificacoes":"nominatojunior@teksystem.com.br", "Integracao_DiferencaPermitida": 3, "Integracao_Financeiras":[ { "marketplace": "MercadoPago", "financeira": 161673, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 394 }, { "marketplace": "Kabum", "financeira": 245872, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 395 }, { "marketplace": "MagazineLuiza", "financeira": 138415, "conta": 2, "taxa_pedido": 3, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 396 }, { "marketplace": "Amazon", "financeira": 102203, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "Carrefour", "financeira": 102108, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "B2W", "financeira": 138220, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 }, { "marketplace": "Cnova", "financeira": 138623, "conta": 2, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 101, "gr_comissao": 397 } ] }
Liberar o processamento INTEGRAÇÕES: Liquidação de Duplicatas, no cadastro do usuário
OBS.: O arquivo de títulos da Precode será anexado ao borderô para possíveis conferências.
Execução
Há duas formar de utilizar o borderô:
A-Incluir o borderô informando já a financeira correspondente ao marketplace na data do ciclo disponível, e com o borderô em edição executar o processamento. B-Caso o borderô não esteja em edição, será realizada a consulta dos ciclos disponíveis e incluído um borderô para o ciclo selecionado.
Como se dará a identificação dos Títulos?
Após realização da busca dos títulos, será realizada a identificação das duplicatas na seguinte ordem de precedência: 1 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela, NF; 2 - Cliente, Pedido (OC), NF (Caso tenha havido parcelamento, porém o pedido/NF Gerou parcela única no ERP); 3 - Cliente, Pedido (OC), N Parcela (Caso a NF na Precode não corresponda a do pedido, possivelmente por cancelamento).
Ao final do processamento, será apresentado e gravado no borderô um resumo dos processos interpretados, resumo dos dados da API, e um log de registros que não foram localizados, registros cancelados, ou não baixados por alguma divergência de valor (Vlr Pago na Precode maior que o Valor em Aberto no ERP por exemplo).
Possíveis divergências
Algumas condições que podem trazer divergência entre o Resumo da API e dados Localizados/Baixados * Não identificação de algum título * Diferença entre o parcelamento informado no arquivo e o gerado no ERP (geralmente acarreta em diferenças de arredondamentos) * Título consta como pago no arquivo, porém há devolução dentro do ERP * "Parcela extra", enviada geralmente em alguns casos por MagazineLuiza referente a alguma promoção/cupom * Duplicata não encontrada devido a origem ser fulfillment, mas não foi acertada ainda o campo de financeira.